如何开具红字专票
发票红冲怎么操作
电子发票红冲操作步骤如下:1、首先在“发票管理”中找到“已开发票查询”;2、点击进入查找“增值税电子普通发票”;3、查询所需红冲的发票号及核对信息(红冲需要发票代码及发票号);4、在“发孝此袜票管理”中查找“发票填开”,发票填开中选择“增值税电子普通发票填开”会出现一个新的票号;5、点击确认进入,最上面选择“红字”;6、屏幕显示“销项正数发票代码号码填写、确认”需要输巧激入所需红冲的发票号码及发票代码;7、输入后点击下一步,会出现需要红冲发票的明细,核对完后,点击确定;8、确认后,显示最新票号及红冲后的负数金额(备注区会显示所需红冲发票的信息),点击打印即可。电子发票是信息时代的产物,同普通发票一样,采用税务局统一发放的形式给商家使用,发票号码采用全国统一编码,采用统一防伪技术,分配给商家,在电子发票上附有电子税务局的签名机制。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服扒基务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付。
发票冲红怎么操作
发票冲红的具体步骤如下:1、记录要冲红的那张普通发票的号码、代码;2、进入防伪开票,进入普通发票填开界面,点击上方有一个负数按钮;3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码,要输入两次,输入时显示*;4、系统会调出以前那张正数发票,只是数量和单位变为负数,确认无误后才能打印。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中,所开具和收取的业务凭证,是会计核算的原始依据,也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证,发票只能证明业务发生了,不能证明款项是否收付。发票冲红,表示原先开的发票有误或需更正,需要重新开发票调整账目的意思。(原始发票称蓝票,冲红是相对原票而来)可以在3日内予以办理完毕。
红字专用发票的开具流程
法律分析:红字专用发票的开具流程:1.提交信息:用户需要在增值税开具系统中填写有关红字发票的相关信息,并交由当地的税务部门进行审批审核;2.审核审批:在审核通过之后,税务部门会将通知单号码录入,并通知相关用户;3.开具发票:在以上步骤完成之后,用户可在开票系统中开具红字发票。法律依据:《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》第一条 增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理:(一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。(二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。(三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。(四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。第二条 税务机关为小规模纳税人代开专用发票,需要开具红字专用发票的,按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。
专发票如何开具红字发票
1、进入开票软件后,点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开”。2、点击“购买方申请---已抵扣---确定”。3、进入信息表填开界面,将销方企业信息、商品信息(数量、金额为负数,单价为正数;右上角“价格”按钮用来切换含税与不含税)录入完整,点击右上角“打印”。4、选择“不打印”。5、弹开界面点击“取消”(如果还有多张发票需要填开,可以点击‘确定’)。6、再次点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表查询导出”。7、进入界面后,选中已开具信息表,点击“上传”(可多选),点“确认”。8、待信息表描述变为“审核通过”,信息表编号有数据即可。将信息表编号交给销方开具负数发票。专票红字发票信息表填开上传步骤一、点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”,显示选择界面。选择开具信息表的原因,并选择、填写蓝字发票信息,之后点击“下一步”按钮。二、系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”按钮三、进入信息表填开界面,系统自动转换购方及商品信息,确认后点击“打印”按钮保存。点击“打印”按钮出现下面界面,再次点击“不打印”按钮。信息表上传步骤:1、点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。2、选中要上传的信息表后点击“上传”按钮3、出现下面窗口后点击“确定”。4、审核通过后出现界面
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